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蒼城鎮(zhèn)2025年預(yù)算草案報告
發(fā)布日期:2025-02-26 17:45
來源:本網(wǎng)
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  2025年,我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在中央政治局會議上的重要講話精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的發(fā)展戰(zhàn)略及總體工作部署,充分發(fā)揮財政職能作用,堅持深化財稅體制改革,實(shí)施好積極的財政政策,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)我市新一輪財政體制的指導(dǎo)思想和原則,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),按照“?;久裆⒈9べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的要求,結(jié)合本鎮(zhèn)財力情況,對我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算安排建議如下:

  一、收入預(yù)算

(一)一般公共預(yù)算收入6403.15萬元;

(二)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入34.80萬元;

(三)政府性基金轉(zhuǎn)移收入543.23萬元;

以上財政總收入合計6981.18萬元。

  二、支出預(yù)算

  按照“量入而出,收支平衡”的原則,對全年預(yù)算總支出作如下安排:

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出4388.95萬元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出1710.37萬元,包含:

(1)人大事務(wù)10萬元;

(2)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1368.49萬元;

(3)統(tǒng)計工作經(jīng)費(fèi)1萬元;

(4)財政事務(wù)79.98萬元;

(5)稅收事務(wù)100萬元;

(6)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1萬元;

(7)檔案事務(wù)2萬元;

(8)婦聯(lián)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)2萬元;

(9)黨建組織村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)133.5萬元;

(10)網(wǎng)信工作經(jīng)費(fèi)2萬元;

(11)市場監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)2萬元;

(12)食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)2萬元;

(13)村小組組長、居務(wù)監(jiān)督委員會成員補(bǔ)貼6.4萬元。

2.國防支出22.5萬元,包含:

(1)征兵及民兵工作經(jīng)費(fèi)22萬元;

(2)其他國防支出0.5萬元。

3.公共安全支出441.54萬元,包含:

(1)公安及綜治行政運(yùn)行318.54萬元;

(2)農(nóng)村治安隊補(bǔ)貼、派出所執(zhí)勤隊工資89萬元;

(3)綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元;

(4)禁毒工作經(jīng)費(fèi)10萬元;

(5)嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)14萬元。

4.教育支出52萬元,包含:

(1)農(nóng)村小學(xué)生交通補(bǔ)貼40萬元;

(2)中小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)12萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出16.47萬元,包含:

(1)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)10萬元;

(2)文化旅游體育工作經(jīng)費(fèi)5萬元;

(3)農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)1.47萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出979.35萬元,包含:

(1)高校畢業(yè)生“三支一扶”補(bǔ)貼3.5萬元;

(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出453.31萬元;

(3)政策性農(nóng)村住房保險補(bǔ)助、撫恤、殯葬、老齡、

孤兒基本生活費(fèi)等52.7萬元;

(4)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險200萬元;

(5)城鄉(xiāng)最低生活保障金104萬元;

(6)特困供養(yǎng)103萬元;

(7)義務(wù)兵優(yōu)待金40萬元;

(8)民政、敬老院經(jīng)費(fèi)15萬元;

(9)退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)1萬元;

(10)其他社會保障和就業(yè)支出6.84萬元。

7.衛(wèi)生健康支出635.76萬元,包含:

(1)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險280萬元:

(2)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支補(bǔ)償支出160萬元;

(3)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出145.50萬元;

(4)計劃生育事務(wù)33.26萬元;

(5)醫(yī)療救助12萬元;

(6)創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出50萬元;

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.69萬元,包含:

(1)農(nóng)村公共服務(wù)平臺工作經(jīng)費(fèi)3萬元;

(2)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元;

(3)城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)74.69萬元;

(4)園林綠化養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元。

10.農(nóng)林水支出139.05萬元,包含:

(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出119.05萬元;

(2)政策性水稻種植保險5萬元;

(3)其他農(nóng)業(yè)水利支出10萬元;

(4)道路維修建設(shè)、村道管養(yǎng)支出5萬元。

11.住房保障支出160.58萬元;

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53.64萬元,包含:

(1)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬元;

(2)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元;

(3)消防救援事務(wù)18.64萬元;

(4)三防工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

(二)體制上解支出2049萬元;

(三)債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出543.23萬元;

以上支出合計6981.18萬元。

  為更好實(shí)現(xiàn)2025年財政工作的總體目標(biāo),我們將重點(diǎn)抓好以下四方面工作:一是狠抓收入,加強(qiáng)稅源培植,著力挖潛增收,落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策,盤活低效閑置資產(chǎn),積極爭取上級各項(xiàng)補(bǔ)助和專項(xiàng)資金,推進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)目順利開展;二是全面深化零基預(yù)算改革,推進(jìn)與績效預(yù)算深度融合,加大財政資源統(tǒng)籌力度,增強(qiáng)財政資金預(yù)算安排的科學(xué)性和合理性,提高財政資金配置效率和使用效益;三是建立健全習(xí)慣“過緊日子”長效工作機(jī)制,牢固樹立“過緊日子”思想,大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)控一般性支出,切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?!钡拙€;四是貫徹落實(shí)數(shù)字化財政建設(shè),嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)法律法規(guī)和制度,加強(qiáng)財政資金監(jiān)管,著力保障財政安全運(yùn)行。



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